| 注册
首页|期刊导航|财会月刊:会计版|整合审计思路下的内部控制审计——LB股份公司内控整体层面审计分析

整合审计思路下的内部控制审计——LB股份公司内控整体层面审计分析

朱永祥 胡茜茜

财会月刊:会计版Issue(7):33-34,2.
财会月刊:会计版Issue(7):33-34,2.

整合审计思路下的内部控制审计——LB股份公司内控整体层面审计分析

朱永祥 1胡茜茜2

作者信息

  • 1. 中南财经政法大学会计学院,武汉430074
  • 2. 西南大学经济管理学院,重庆400715
  • 折叠

摘要

关键词

内控审计/财务报表/整合审计

分类

管理科学

引用本文复制引用

朱永祥,胡茜茜..整合审计思路下的内部控制审计——LB股份公司内控整体层面审计分析[J].财会月刊:会计版,2012,(7):33-34,2.

基金项目

2012年度中央高校基本科研专项资金项目(编号:SWU1209383)的阶段性成果 ()

财会月刊:会计版

OA北大核心CHSSCD

1004-0994

访问量0
|
下载量0
段落导航相关论文