财会月刊:会计版Issue(7):33-34,2.
整合审计思路下的内部控制审计——LB股份公司内控整体层面审计分析
朱永祥 1胡茜茜2
作者信息
- 1. 中南财经政法大学会计学院,武汉430074
- 2. 西南大学经济管理学院,重庆400715
- 折叠
引用本文复制引用
朱永祥,胡茜茜..整合审计思路下的内部控制审计——LB股份公司内控整体层面审计分析[J].财会月刊:会计版,2012,(7):33-34,2.基金项目
2012年度中央高校基本科研专项资金项目(编号:SWU1209383)的阶段性成果 ()