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深市主板上市公司内部控制审计报告研究

吴燕

财会月刊:会计版Issue(12):56-58,3.
财会月刊:会计版Issue(12):56-58,3.

深市主板上市公司内部控制审计报告研究

吴燕1

作者信息

  • 1. 浙江经贸职业技术学院财务会计系杭州310018
  • 折叠

摘要

关键词

内部控制审计/内部控制审计报告/上市公司

分类

管理科学

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吴燕..深市主板上市公司内部控制审计报告研究[J].财会月刊:会计版,2012,(12):56-58,3.

财会月刊:会计版

OA北大核心CHSSCD

1004-0994

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