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企业内部审计风险及其管控措施分析
企业内部审计风险及其管控措施分析
何琳
大科技
Issue(7):244-245,2.
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大科技
Issue(7)
:244-245,2.
企业内部审计风险及其管控措施分析
何琳
1
作者信息
1.
重庆轻纺控股(集团)公司 重庆 400000
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摘要
关键词
企业内部审计
/
风险成因
/
管控措施
分类
管理科学
引用本文
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何琳..企业内部审计风险及其管控措施分析[J].大科技,2018,(7):244-245,2.
大科技
ISSN:
1004-7344
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