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监察委员会制度下内部审计发展策略探微
监察委员会制度下内部审计发展策略探微
闵志慧
邱浪
王海兵
财会月刊
Issue(11):143-147,5.
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财会月刊
Issue(11)
:143-147,5.
DOI:10.19641/j.cnki.42-1290/f.2018.11.026
监察委员会制度下内部审计发展策略探微
闵志慧
1
邱浪
1
王海兵
1
作者信息
1.
重庆理工大学会计学院,重庆400054
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摘要
关键词
监察委员会制度
/
内部审计
/
机构独立性
/
任职门槛
/
自我监督
分类
管理科学
引用本文
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闵志慧,邱浪,王海兵..监察委员会制度下内部审计发展策略探微[J].财会月刊,2018,(11):143-147,5.
财会月刊
OA
北大核心
CHSSCD
ISSN:
1004-0994
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