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内部控制重大缺陷隐藏现状探析——以内部控制规范体系的实施为背景

董卉娜

财会月刊Issue(5):18-23,6.
财会月刊Issue(5):18-23,6.DOI:10.19641/j.cnki.42-1290/f.2019.05.003

内部控制重大缺陷隐藏现状探析——以内部控制规范体系的实施为背景

董卉娜1

作者信息

  • 1. 上海立信会计金融学院会计学院,上海201620
  • 折叠

摘要

关键词

内部控制评价结论/重大缺陷迹象/重大缺陷隐藏/内部控制审计

分类

管理科学

引用本文复制引用

董卉娜..内部控制重大缺陷隐藏现状探析——以内部控制规范体系的实施为背景[J].财会月刊,2019,(5):18-23,6.

基金项目

国家自然科学基金青年项目“审计师个人声誉受损的经济后果研究”(项目编号:71502108) (项目编号:71502108)

上海市教委科研创新项目“上市公司内部控制缺陷认定:标准、事项及可靠性”(项目编号:15ZS073) (项目编号:15ZS073)

财会月刊

OA北大核心CHSSCD

1004-0994

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