|
国家科技期刊平台
|
注册
中文
EN
首页
|
期刊导航
|
财会月刊(合订本)
|
浅议企业内部会计控制制度审计
浅议企业内部会计控制制度审计
季光明
财会月刊(合订本)
Issue(7):P.34-34,1.
下载
✕
财会月刊(合订本)
Issue(7)
:P.34-34,1.
浅议企业内部会计控制制度审计
季光明
1
作者信息
折叠
摘要
关键词
审计
/
内部控制
/
全过程
/
财务制度
/
舞弊行为
/
企业内部会计控制制度
/
监督作用
/
法规
/
经济业务
/
工作人员
分类
管理科学
引用本文
复制引用
季光明..浅议企业内部会计控制制度审计[J].财会月刊(合订本),1992,(7):P.34-34,1.
财会月刊(合订本)
ISSN:
1004-0994
下载
访问量
0
|
下载量
0
段落导航
相关论文
摘要
关键词
分类
引用文本