| 注册
首页|期刊导航|财会月刊(合订本)|浅议企业内部会计控制制度审计

浅议企业内部会计控制制度审计

季光明

财会月刊(合订本)Issue(7):P.34-34,1.
财会月刊(合订本)Issue(7):P.34-34,1.

浅议企业内部会计控制制度审计

季光明1

作者信息

  • 折叠

摘要

关键词

审计/内部控制/全过程/财务制度/舞弊行为/企业内部会计控制制度/监督作用/法规/经济业务/工作人员

分类

管理科学

引用本文复制引用

季光明..浅议企业内部会计控制制度审计[J].财会月刊(合订本),1992,(7):P.34-34,1.

财会月刊(合订本)

1004-0994

访问量0
|
下载量0
段落导航相关论文