财会月刊2024,Vol.45Issue(14):P.92-96,5.DOI:10.19641/j.cnki.42-1290/f.2024.14.014
新《公司法》下企业内部审计与合规的融合治理
摘要
关键词
企业内部审计/企业合规/融合治理/审计委员会分类
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苏海雨,吴会通..新《公司法》下企业内部审计与合规的融合治理[J].财会月刊,2024,45(14):P.92-96,5.基金项目
国家社会科学基金重大项目“中国共产党领导的百年审计理论与实践研究”(项目编号:21&ZD027) (项目编号:21&ZD027)
江苏省研究生科研与实践创新计划项目“国有企业内部审计与企业合规的协同治理研究”(项目编号:SJCX23_0994) (项目编号:SJCX23_0994)
司法部法治建设与法学理论研究部级科研项目“数字技术赋能政府治理的行政法问题研究”(项目编号:20SFB4024) (项目编号:20SFB4024)
江苏省教育科学“十三五”规划重点资助项目“新时代高校师生交往的软法规范研究”(项目编号:C-a/2020/01/06)。 (项目编号:C-a/2020/01/06)