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国家重大政策措施落实情况内部审计:目标与实现路径

李曼 涂嘉实

财会月刊2024,Vol.45Issue(13):P.84-89,6.
财会月刊2024,Vol.45Issue(13):P.84-89,6.DOI:10.19641/j.cnki.42-1290/f.2024.13.013

国家重大政策措施落实情况内部审计:目标与实现路径

李曼 1涂嘉实1

作者信息

  • 1. 南京审计大学内部审计学院,南京211815
  • 折叠

摘要

关键词

国家重大政策措施/内部审计/风险管理/成本管理

分类

管理科学

引用本文复制引用

李曼,涂嘉实..国家重大政策措施落实情况内部审计:目标与实现路径[J].财会月刊,2024,45(13):P.84-89,6.

基金项目

审计署2021至2022年度内部审计科研课题项目“内部审计促进组织贯彻落实国家重大经济社会政策措施研究”(项目编号:2102)。 (项目编号:2102)

财会月刊

OA北大核心CHSSCD

1004-0994

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