财会月刊2024,Vol.45Issue(20):P.89-94,6.DOI:10.19641/j.cnki.42-1290/f.2024.20.014
国家审计与内部审计协同治理机制探究
摘要
关键词
国家审计/内部审计/协同治理/审计监督分类
管理科学引用本文复制引用
王士红,陈钰洁..国家审计与内部审计协同治理机制探究[J].财会月刊,2024,45(20):P.89-94,6.基金项目
国家自然科学基金项目“魅力型领导对员工和企业创新绩效的跨层次作用机制研究”(项目编号:71872087) (项目编号:71872087)
江苏省高校哲学社会科学研究重大项目“政府审计与纪检监察协同对国企ESG作用机制研究”(项目编号:2023SJZD133) (项目编号:2023SJZD133)
安徽省审计学会委托课题“政府审计和内部审计协同研究”(项目编号:2023WT04) (项目编号:2023WT04)
江苏省研究生科研与实践创新计划项目“政府审计与内部审计协同机制研究:基于DMAIC模型”(项目编号:SJCX23_1052)。 (项目编号:SJCX23_1052)