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立足内部审计的国有企业“大监督”工作体系构建

陈秋月 章雨晗 黄婧 马轶群

财会月刊2026,Vol.47Issue(7):P.80-85,6.
财会月刊2026,Vol.47Issue(7):P.80-85,6.DOI:10.19641/j.cnki.42-1290/f.2026.07.011

立足内部审计的国有企业“大监督”工作体系构建

陈秋月 1章雨晗 1黄婧 2马轶群1

作者信息

  • 1. 南京审计大学国家审计学院,南京211815
  • 2. 浙江省审计厅内部审计指导监督处,杭州310007
  • 折叠

摘要

关键词

国有企业/大监督/内部审计/Kotter八步变革模型

分类

管理科学

引用本文复制引用

陈秋月,章雨晗,黄婧,马轶群..立足内部审计的国有企业“大监督”工作体系构建[J].财会月刊,2026,47(7):P.80-85,6.

基金项目

江苏高校哲学社会科学研究重大项目“不同发展模式下江浙沪推进共同富裕的比较研究”(项目编号:2022SJZD058) (项目编号:2022SJZD058)

江苏省审计厅审计科研课题“内部审计促进国有企业高质量发展的实现路径研究”(项目编号:2023JSSJY004) (项目编号:2023JSSJY004)

南京审计大学“两会”专题项目“政府审计推动区域高质量发展的传导机制问题研究”(项目编号:23LHZT016)。 (项目编号:23LHZT016)

财会月刊

OACHSSCD

1004-0994

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