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- 医院内部审计与外部审计的协调
- 医院内部审计内部稽核与内部会计控制
- 浅谈县级医院审计档案的管理
- 医院内部审计的常见问题及对策
- 医院内部审计存在的问题及对策
- 浅谈医院内部审计与内部控制体系建设CHSSCD
- 关于医院内部审计对物资采购的监督与控制的探讨CHSSCD摘要:医院物资采购环节是医院资金支出的一个主要组成部分.规范并加强物资采购内部审计与控制相当重要.特别是医院药品等物资采购的监管,关乎百姓的健康和生命安全,不能有丝毫的懈怠.研究探索其有效监督办法,对降低和控制医疗费用,为患者提供优质、高效、安全、快捷、经济的医疗服务,提高医院竞争力具有重要的意义.本文就其审计话题,发表一些看法和意见.
- 当前医院内部审计工作存在的问题和对策摘要: 本文分析了当前医院内部审计工作中存在的问题,如审计机构缺乏独立性、内审人员专业水平较低、审计范围狭窄、审计制度有待健全等,并针对这些不足提出解决策略,如内审机构应该具有相对独立性、内审人员专业素质有待加强、审计内容需要进一步延伸、进一步健全审计制度等。
- 坚实的审计业绩打造良好的审计环境
- 医院内部审计工作的质量保证